中国共产党云南省委员会宣传部(本级)2025年预算公开

来源:中共云南省委宣传部 2025-02-21 11:35:02 【字体:

中国共产党云南省委员会宣传部(本级)2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党云南省委员会宣传部(本级)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党云南省委员会宣传部(本级)2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党云南省委员会宣传部(本级)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共云南省委宣传部是中共云南省委主管意识形态方面工作的职能部门,为正厅级,加挂中共云南省委精神文明建设办公室、云南省政府新闻办公室、云南省新闻出版局(版权局)牌子。在开展电影相关业务和行政审批工作时,对外使用“云南省电影局”的名义和印章。加强对新闻宣传的领导和统筹协调,推进文化体制改革和文化产业发展。

(二)机构设置情况

中共云南省委宣传部设24个内设机构,包括:办公室、省委宣传思想文化工作领导小组办公室协调处、政策法规研究室、理论处、新闻处(省应急新闻报道中心办公室)、出版处(省古籍整理出版规划办公室)、文艺处、宣传教育处、国防教育处、文化改革发展处、舆情信息处、经济宣传处、国际传播处、意识形态工作处(意识形态工作责任制综合协调办公室)、传媒监管处、电影处、印刷发行处、反非法反违禁处(省“扫黄打非”办公室)、版权管理处、文明创建处、文明实践处、文明培育处、计划财务处、干部处。机关党委、离退休人员办公室。

所属单位3个,分别是:

1. 中共云南省委讲师团(参公管理事业单位,正处级,非独立核算)。

2. 云南省哲学社会科学工作办公室(参公管理事业单位,正处级,非独立核算)。

3. 云南省文艺创作中心(云南省文明实践处促进中心),公益一类事业单位,正处级,非独立核算。

(三)重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年,是“十五五”规划谋篇之年,也是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年。全省宣传思想文化战线要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习践行习近平文化思想,认真落实全国、全省宣传部长会议部署要求,把握新形势、新要求,切实增强责任感使命感,紧扣“一个跨越”“三个定位”,锚定“3815”战略发展目标,加快建设文化强省,不断开创宣传思想文化工作新局面。坚持凝心铸魂,推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”;壮大主流舆论,凝聚推动高质量发展的奋进力量;强化价值引领,提升文明云南建设水平;激发创新活力,繁荣发展文化事业和文化产业;全面提升国际传播效能,讲好中国故事、展示云南形象;守土尽责,筑牢祖国西南意识形态安全屏障。强化党建引领,旗帜鲜明讲政治、从严从实强作风,打造云岭宣传铁军,为宣传思想文化工作高质量发展提供坚强保障。

1. 持续深化党的创新理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,在真学真信真用、深化内化转化上持续下功夫,确保学习教育高质量、有效果,研究阐释有广度、有深度,宣传宣讲入情入理。

2. 巩固壮大推动云南高质量发展的主流思想舆论。健全完善用好与央媒的常态化沟通联系机制,要积极发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化,聚焦强信心、聚民心、暖人心、筑同心,聚焦重大活动,持续加强正面宣传引导。

3. 全面加强思想道德和精神文明建设。深化社会主义核心价值观建设,树立鲜明价值导向,丰富拓展文明实践,扎实开展乡村“五普”,加强农村精神文明建设、普法教育,培育时代新人。

4. 扎实推进文化事业和文化产业繁荣发展。积极推进文旅深度融合,补齐公共文化服务短板,推动文艺创作出精品,促进文化产业增效益,抓实文化遗产保护,不断满足人民精神文化生活新需求。

5. 切实做好云南形象塑造和国际传播。深化与南亚东南亚媒体合作,加强平台和资源共享、推进技术创新,增强国际传播效能,促进民心相通,讲好中国故事、云南故事。

6. 坚决筑牢意识形态安全防线。维护意识形态安全,落实意识形态工作责任制,牢牢掌握意识形态工作领导权。

7. 提升干部队伍素质能力。统筹各类专业人才队伍、青苗人才队伍建设,打造宣传铁军,推进文化兴滇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位2个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制215人,其中:行政编制158人,工勤人员编制14人,事业编制43人。在职实有199人,其中:财政全额保障199人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人,其中:离休1人,退休93人。

车辆编制11辆,实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入297,438,765.84元,其中:一般公共预算291,638,765.84元,政府性基金4,800,000.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入1,000,000.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比减少了27,559,927.42元,主要原因分析:一般公共预算拨款减少37,480,623.91元,政府性基金预算拨款收入减少260,000.00元,上级补助收入增加1,000,000.00元,上年结转结余增加9,180,696.49元。其中:一般公共服务支出增加了3,3021,135.89元,科学技术支出增加了1,288,400.00元,文化旅游体育与传媒支出减少62,288,009.26元,社会保障和就业支出减少了262,833.44元,卫生健康支出减少了243,918.52元,住房保障支出减少了74,702.09元,非财政拨款结转结余增加1,000,000.00元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入296,438,765.84元,其中:本年收入281,452,184.95元,上年结转收入14,986,580.89元。本年收入中,一般公共预算财政拨款276,652,184.95元,政府性基金预算财政拨款4,800,000.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了26,559,927.42元,主要原因分析:本年收入减少35,740,623.91元,上年结转结余增加9,180,696.49元。其中:一般公共预算减少37,480,623.91元,主要是宣传事务专项经费减少了48,640,077.51元,人才发展专项经费减少了1,510,000.00元,机动经费增加0.00元,文化事业发展专项经费减少1,615,954.00元,云南省哲学社会科学规划项目资金增加1,288,400.00元,因公出国(境)专项经费减少350,000.00元,云南省文化产业发展(省本级)专项资金增加了3,993,462.00元;政府性基金预算减少260,000.00元(主要是电影专项资金项目经费较上年减少)。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出297,438,765.84元。财政拨款安排支出296,438,765.84元,其中:基本支出56,051,094.95元,与上年对比减少2,906,113.91元,主要原因分析:行政事业人员基本支出减少1,221,031.95元,行政单位离退休支出减少2,160.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少244,636.48元,其他社会保障和就业支出减少262,833.44元,卫生健康支出减少243,918.52元,住房保障支出减少74,702.09元;项目支出240,387,670.89元,与上年对比减少了40,380,394.40元,主要原因分析:财政拨款结转结余资金增加了9,180,696.49元;本年拨款中,宣传事务专项经费减少了48,640,077.51元,人才发展专项经费减少了1,510,000.00元,机动经费增加0.00元,文化事业建设专项经费减少1,615,954.00元,云南省哲学社会科学规划项目资金增加1,288,400.00元,因公出国(境)专项经费减少350,000.00元,电影发展专项资金减少260,000.00元,云南省文化产业专项资金本级增加了3,993,462.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-宣传事务-行政运行42,215,920.95元,主要用于行政人员工资以及维护机关的正常运转。

一般公共服务支出-宣传事务-宣传管理91,490,794.89元,主要用于宣传思想工作后勤服务经费8,296,348.00元,政务信息化运维服务项目补助资金4,896,400.00元,政策理论研究经费115,000.00元,对外文化交流活动经费19,967,880.00元,理论宣传经费2,800,000.00元,舆情信息经费60,000.00元,新闻宣传经费4,155,900.00元,文明培育经费2,950,000.00元,宣传思想干部队伍建设项目经费737,900.00元,社会宣传教育经费1,692,000.00元,群众性精神文明创建工作经费376,000.00元,意识形态工作经费1,558,520.00元,新闻发布会经费10,041,400.00元,精神文明建设工作经费940,000.00元,宣讲经费4,790,727.00元,印刷发行经费347,800.00元,云南省人才发展专项资金14,340,000.00元。

一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出47,802,534.00元,主要用于云南省文化事业建设专项经费46,527,534.00,因公出国(境)专项经费450,000.00元。

科学技术支出-社会科学-社会科学研究14,948,400.00元,主要用于省哲学社会科学工作办公室资助各类社科项目支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护20,262,800.00元,主要用于文艺作品的创作扶持等支出。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出58,063,142.00元,主要用于云南省文化产业发展专项项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休59,400.00元,主要用于行政单位离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,591,196.80元,主要用于缴纳机关事业人员的基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出54,573.52元,主要用于缴纳机关事业退休人员职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,436,257.84元,主要用于行政单位(包括参公事业单位)人员的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,703,512.01元,主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出115,830.00元,主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,874,403.83元,主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位2025年没有与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出-宣传事务-宣传管理7,210,000.00元,主要用于基层文化宣传补助经费及论坛专项资金。

科学技术支出-社会科学-社会科学研究240,000.00元,主要用于基层文化宣传补助经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护2,530,000.00元,主要用于云南省文艺精品创作专项扶持经费。

文化旅游体育与传媒支出-国家电影事业发展专项资金安排的支出-资助国产影片放映11,200,000.00元,主要用于电影事业发展专项经费。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出42,151,200.00元,主要用于文化产业发展专项资金。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出8,760,400.00元,主要用于云南省省级文化事业建设专项经费。

(三)经济社会事业发展事项

我单位2025年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目74.00个,采购预算总额56,440,340.00元,其中:政府采购货物预算382,607.00元、政府采购服务预算56,057,747.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会宣传部部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计950,000.00元,较上年减少970000.00元,下降50.52%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党云南省委员会宣传部部门2025年因公出国(境)费预算为450,000.00元,较上年减少350000.00元,下降43.75%,共计安排因公出国(境)团组4个,因公出国(境)22人次。

增减变化原因:把严格控制“三公”经费作为重要的工作来抓,控制行政成本、压缩行政经费,在预算上,计划较上年减少出国的批次和人次。

(二)公务接待费

中国共产党云南省委员会宣传部部门2025年公务接待费预算为200,000.00元,较上年减少350000.00元,下降63.64%,国内公务接待批次为45次,共计接待160人次。

增减变化原因:按照“三公经费”只减不增要求,进一步从严控制接待费支出,严格接待程序和接待标准,将减少接待批次和人次,同时,按照规定压减接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党云南省委员会宣传部部门2025年公务用车购置及运行维护费为300,000.00元,较上年减少270000.00元,43.75%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费300,000.00元,较上年减少270000.00元,下降47.37%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因:公务用车购置及运行维护费与2024年预算数进行大幅度压减。执行过程中,严禁公车私用,在保障干部职工正常公务出行情况下,严格控制公车使用范围,在车辆使用审批中提级审批,持续落实过紧日子要求,节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省文化产业发展专项资金项目绩效目标:贯彻落实中央及我省《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》关于文化产业发展的重大决策部署所确定的发展文化产业目标任务,2025年预期目标如下:通过举办创意云南2025年文化产业博览会,组团参加第二十一届中国深圳国际文化产业博览会、第六届长三角国际文化产业博览会,组织建设云南文化产业发展决策支撑体系,为全省文化产业发展搭建项目培育、银企对接、宣传展示和销售交流的平台;补充省属国有文化企业注册资本金,推动省属国有文化企业深化改革,实现高质量发展,促进省属国有文化企业就业人数增加,实现年度营业收入达1亿元以上、营业收入增长率2%以上;支持实施重大影视题材项目,突出重大选题引导,加大影视精品扶持力度;支持文化产业园区、文化创意人才基地建设,巩固示范园区建设成果,支持昆明发展出版、版权产业,金木土石布”特色文化企业及州市特色文化项目实施,实现支持项目文化产品设计创新数超过500件,文化企业积极带动当地文化产业发展,使各州(市)完善业态分布,巩固壮大传统业态,扶持培育新兴业态,规范文化产业园区和示范基地发展,努力实现我省文化产业转型升级,跨越发展。

云南省哲学社会科学规划项目专项经费项目绩效目标:认真落实《云南省“十四五”时期哲学社会科学发展规划》,统筹抓好省哲学社会科学规划各类项目的申报、管理和验收,资助立项260项以上,提升社科管理服务数字化、专业化水平,高效服务广大社科科研工作者;认真组织开展2025年度国家社科基金项目申报工作,立项数继续保持在全国第一方阵;参照国家高端智库建设做法,推进云南新型智库建设管理项目;统筹协调,积极组织申报,争取“十四五”期间我省有1家智库成为国家高端智库培育单位。组织开展对全省经济社会发展重大理论和现实问题的跨学科、跨单位、跨领域协同攻关研究;实施优秀智库成果后期资助,一批研究成果为省委、省政府科学决策提供理论支撑和智力支持;加大哲学社会科学研究成果宣传推介和转化应用工作,认真开展哲学社会科学学术专著出版工作,充分发挥哲学社会科学思想库和智囊团的积极作用;努力培养与我省哲学社会科学可持续发展相适应、结构合理、梯队衔接的哲学社会科学人才队伍。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 机关运行经费:行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出:政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

3. 文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

4. 文化产业发展专项资金:用于支持文化产业发展和文化体制改革的专项资金。

5. 行政事业单位医疗:用于行政事业单位基本医疗保险的缴费支出,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会宣传部部门2025年机关运行经费安排9,170,401.50元,与上年对比减少了512,961.41元,主要原因分析:其他商品服务支出增加895,822.65元,电费增加106,101.47元,水费减少35,293.33元,邮电费减少39,131.53元,维修维护费减少97,114.78元,租赁费减少70,000.00元,会议费与上年持平,培训费减少1,400.00元,工会经费减少34,442.36元,福利费减少34,442.36元,其他交通费减少了192,510.00元,物业管理费增加80,433.64元,差旅费减少655,523.78元,办公费增加285,723.48元,印刷费减少27,192.51元,公务接待费减少350,000.00元,办公设备购置减少80,000.00元,公务用车运行维护费减少270,000.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,中国共产党云南省委员会宣传部部门资产总额33,925,686.74元,其中,流动资产8,757,915.42元,固定资产22,448,070.88元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,719,700.44 元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1,073,454.25元,其中固定资产减少2,822,519.48元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产38项,账面原值213,358.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

附件:2025年部门项目支出中期规划预算表

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